交通运输厅加强内部审计制度建设
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交通运输厅加强内部审计制度建设
发布日期:2018-07-24字号:[ ] 关键字:

为切实贯彻落实党中央、自治区党委及厅党委对审计工作的新要求,全面依法履行审计职能,建立制度管人,流程管事的长效机制,有效实现审计工作全覆盖,促进交通运输事业健康发展,厅审计处联合专业机构,从20178月至今年6月开展了专项工作,建立健全各项工作制度、工作流程,形成了多项制度汇编;结合交通行业发展及内部审计工作实际,经过反复沟通、讨论、修改,并征询所属17个单位及部门的意见建议,制定了10项内部审计工作制度;为解决好怎么审、审什么、结果怎么办的问题,编制了内部审计操作指南、内部审计工作常用模版及企事业单位常见问题的定性和处理处罚,最终形成了交通运输内部审计工作手册,为实现交通运输厅系统内部审计工作的制度化、规范化、标准化管理奠定了坚实的基础。   (审计处  赵启蒙)




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